2018年收支決算總表
索取號:1107000-2019-0004發布時間:2019-10-29瀏覽次數:343
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
欄次 | | 1 | 2 | 3 | 欄次 | | 4 | 5 | 6 | 欄次 | | 7 | 8 | 9 |
一👨🏿🌾、財政撥款收入 | 1 | 817570000 | 1316970368 | 1304536455.35 | 一、一般公共服務支出 | 37 | | | | 一、基本支出 | 60 | 964959240 | 992367192 | 962649175.68 |
其中👱🏼♀️:政府性基金預算財政撥款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 38 | | | | 人員經費 | 61 | 605678076 | 634746028 | 651843221.2 |
二、上級補助收入 | 3 | | | | 三👩🏽🦳、國防支出 | 39 | | | | 日常公用經費 | 62 | 359281164 | 357621164 | 310805954.48 |
三🚣🏼、事業收入 | 4 | 450000000 | 450000000 | 473410528.25 | 四、公共安全支出 | 40 | | | | 二🤵🏿♂️、項目支出 | 63 | 302610760 | 774603176 | 582712076.53 |
四、經營收入 | 5 | | | | 五、教育支出 | 41 | 1085300720 | 1584701088 | 1360915666.29 | 基本建設類項目 | 64 | | | 7886070.56 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | | | | 六👮🏿、科學技術支出 | 42 | | | | 行政事業類項目 | 65 | 302610760 | 774603176 | 574826005.97 |
六、其他收入 | 7 | | | 32182222.71 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | | | | 三🚵🏿♀️、上繳上級支出 | 66 | | | |
| 8 | | | | 八、社會保障和就業支出 | 44 | 115935440 | 115935440 | 110869177.28 | 四、經營支出 | 67 | | | |
| 9 | | | | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 38235480 | 38235480 | 38513139.08 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | | | |
| 10 | | | | 十、節能環保支出 | 46 | | | | | 69 | | | |
| 11 | | | | 十一、城鄉社區支出 | 47 | | | | 支出經濟分類 | 70 | — | — | — |
| 12 | | | | 十二⚓️、農林水支出 | 48 | | | | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 1545361252.21 |
| 13 | | | | 十三、交通運輸支出 | 49 | | | | 工資福利支出 | 72 | — | — | 706490903.61 |
| 14 | | | | 十四🔥、資源勘探信息等支出 | 50 | | | | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 501404101.95 |
| 15 | | | | 十五🍕、商業服務業等支出 | 51 | | | | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 162148263.1 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | | | | 債務利息及費用支出 | 75 | — | — | |
| 17 | | | | 十七、援助其他地區支出 | 53 | | | | 資本性支出(基本建設) | 76 | — | — | |
| 18 | | | | 十八📕、國土海洋氣象等支出 | 54 | | | | 資本性支出 | 77 | — | — | 175317983.55 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 28098360 | 28098360 | 27177199 | 對企業補助(基本建設) | 78 | — | — | |
| 20 | | | | 二十🪗、糧油物資儲備支出 | 56 | | | | 對企業補助 | 79 | — | — | |
| 21 | | | | 二十一🦹🏽♀️、其他支出 | 57 | | | 7886070.56 | 對社會保障基金補助 | 80 | — | — | |
| 22 | | | | 二十二、債務還本支出 | 58 | | | | 其他支出 | 81 | — | — | |
| 23 | | | | 二十三、債務付息支出 | 59 | | | | | 82 | | | |
本年收入合計 | 24 | 1267570000 | 1766970368 | 1810129206.31 | 本年支出合計 | 83 | 1267570000 | 1766970368 | 1545361252.21 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | | | 8336697.39 | 結余分配 | 84 | — | — | 11864940.19 |
年初結轉和結余 | 26 | 454456654.47 | 455184654.47 | 337509754.23 | 交納所得稅 | 85 | — | — | |
基本支出結轉 | 27 | — | — | 0 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | |
項目支出結轉和結余 | 28 | — | — | 337509754.23 | 轉入事業基金 | 87 | — | — | 11864940.19 |
經營結余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | |
| 30 | | | | 年末結轉和結余 | 89 | 454456654.47 | 455184654.47 | 598749465.53 |
| 31 | | | | 基本支出結轉 | 90 | — | — | 5066262.72 |
| 32 | | | | 項目支出結轉和結余 | 91 | — | — | 593683202.81 |
| 33 | | | | 經營結余 | 92 | — | — | |
| 34 | | | | | 93 | | | |
| 35 | | | | | 94 | | | |
總計 | 36 | 1722026654.47 | 2222155022.47 | 2155975657.93 | 總計 | 95 | 1722026654.47 | 2222155022.47 | 2155975657.93 |
註:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 | | | | | | | | | | |