2015年支出預算表
索取號:1105000-2016-0001發布時間:2016-10-25瀏覽次數:120
編製單位:天美平台 | | | | 單位:元 | |
本年支出 | 其中: |
項目 | 預算數 | 財政撥款收入 | 事業收入(含教育收費) | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
一🔆、基本支出 | 677,485,466.00 | 460,436,466.00 | 217,049,000.00 | | |
1、人員經費支出 | 438,169,248.00 | 260,905,032.00 | 177,264,216.00 | | |
(1)基本工資 | 35,891,724.00 | 35,891,724.00 | | | |
(2)津貼 | 239,880,696.00 | 121,080,540.00 | 118,800,156.00 | | |
(3)獎金 | | | | | |
(4)福利費 | 10,728,000.00 | 10,728,000.00 | | | |
(5)社會保障費 | 132,364,764.00 | 83,644,704.00 | 48,720,060.00 | | |
(6)其他 | 19,304,064.00 | 9,560,064.00 | 9,744,000.00 | | |
2、公用經費支出 | 239,316,218.00 | 199,531,434.00 | 39,784,784.00 | | |
二😥、項目支出 | 172,514,534.00 | 140,043,534.00 | 32,471,000.00 | | |
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總計 | 850,000,000.00 | 600,480,000.00 | 249,520,000.00 | | |